Fiscalité internationale et prix de transfert

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  • Comprendre les fondamentaux de la fiscalité internationale : Analyser les mécanismes et structures de la fiscalité internationale, ainsi que leur impact sur les entreprises opérant à l’échelle mondiale.
  • Maîtriser les principes des prix de transfert : Apprendre les méthodes de détermination des prix de transfert conformément aux lignes directrices de l'OCDE, et explorer comment ces méthodes s'appliquent aux transactions entre entités liées.
  • Évaluer les implications fiscales des transactions internationales : Discuter des stratégies pour minimiser les risques de double imposition et garantir la conformité avec les réglementations fiscales internationales.
  • Développer des compétences en documentation fiscale : Acquérir des compétences pour élaborer une documentation solide sur les prix de transfert, indispensable pour se conformer aux exigences légales, notamment dans le cadre des relations avec l’OCDE.
  • Analyser les pratiques et les litiges en matière de prix de transfert : Étudier des cas concrets et des scénarios de litiges pour comprendre les défis pratiques auxquels les entreprises sont confrontées en matière de prix de transfert.
  • Adapter les pratiques fiscales aux évolutions réglementaires : Avec les récentes initiatives de l'Algérie pour renforcer son cadre fiscal, il est essentiel pour les entreprises de s'adapter aux nouvelles réglementations et standards internationaux, en intégrant les meilleures pratiques fiscales.